차례:
사업 목적으로 차량을 사용하는 경우, 소득세를 신고 할 때 여행에 지출 한 돈 중 일부를 회수 할 수 있습니다. 그러나 국세청 (IRS)이 세금을 상쇄하기 위해 자동차 경비를 사용할 수 있다고하더라도 세금 면제를 할 때 세심한 기록을 유지하는 것이 중요합니다. 정확하고 최신의 기록을 유지하면 세금 신고가 쉬워지고 감사 할 때 필요한 백업을 제공 할 수 있습니다.
단계
글로브 박스에 마일리지 기록을 유지하고 비즈니스 관련 목적으로 자동차를 사용할 때마다 해당 마일리지 로그를 사용하십시오. 귀하의 글로브 박스에 보관할 수있는 작은 노트북은 이러한 목적에 적합합니다.
단계
고용주로부터받는 각 상환 금액을 기록하십시오. 경비 보고서를 제출하고 귀하의 고용주가 귀하의 마일리지와 경비를 상환하는 경우 귀하의 세금으로 해당 마일리지를 청구 할 수 없습니다.
단계
연중 가솔린 구매 및 오일 교환에서부터 수리 및 조정에 이르기까지 모든 차량 관련 비용에 대한 기록을 보관하십시오. 이렇게하면 차량을 실제로 사용하는 데 드는 비용을 쉽게 결정할 수 있습니다.
단계
IRS 웹 사이트에서 현재 차량 마일리지를 확인하십시오. 마일 당 청구 할 수있는 돈은 가스 가격 및 차량 정비 비용 등을 고려한 공식에 따라 주기적으로 변화를 주도합니다.
단계
IRS 웹 사이트에서 필요한 양식을 다운로드하거나 세금 준비 소프트웨어 패키지를 사용하여 세금을 완납하고 차량 수당을 계산하십시오. 세금 신고를하기 전에 귀하의 인물을 재확인하십시오.
단계
차량 경비 청구 방법을 결정하십시오. 차량 비용을 청구하는 방법에는 표준 및 실제 두 가지가 있습니다. 표준 방법은 마일 당 표준 금액을 사용하기 때문에 훨씬 쉽지만 운전자는 청구 된 비즈니스 마일을 백업하기 위해 자세한 로그 북을 보관해야합니다. 실제 방법을 사용하면 운전자는 모든 차량 관련 비용에 대한 자세한 기록을 유지 한 다음 허용 된 공제 금액을 계산하기 위해 개인 대 비즈니스 비율을 사용해야합니다.